老師,這個題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前 問
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項目地預(yù)繳增值稅:28675.082、機構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進項,貸預(yù)繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個股東,經(jīng) 問
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

我們之前打進銀行款,借銀行存款200萬貸:實收資本200W,又將錢打給股東,掛著其他應(yīng)收款,現(xiàn)在股東去世,變更,要重新驗資,重新打進200W,然后又打回去,這個怎么做賬?。恳谴蜻M400w,賬是不是好做一點?
答: 一、你在做第一筆收款,應(yīng)該有銀行存款的回單,就是第一筆分錄,就是 借:銀行存款200萬元 貸:實收資本200萬元 這個就是驗資的證明材料,就是銀行回單
老師,老板用信用卡刷入對公帳的款,然后又馬上又從對公帳上轉(zhuǎn)出入他個人帳的款,可以這樣入帳嗎?進來時借:銀行存款貸:實收資本出去時借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款
答: 你好!你這樣不如當(dāng)往來款了,收到的時候計入其他應(yīng)付款,然后支付
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我剛接手老板的公司,之前沒有建賬,銀行存款有14萬多塊錢,讓建個內(nèi)賬,這個錢是做實收資本還是其他應(yīng)收款呢?之前的業(yè)務(wù)很亂,也不知道是什么?我應(yīng)該怎么建賬,老板說以前的業(yè)務(wù)就不管了,就從這個14萬多開始,如果入了其他應(yīng)收?內(nèi)賬就沒有實收資本了,是不是不合適?
答: 你好,你要盤點各部分的期初數(shù),比如現(xiàn)金,應(yīng)收應(yīng)付存貨固定資產(chǎn)等,公司不可能只有銀行賬還有其他的。
老師請問認(rèn)繳的資本需要做賬嗎?借 其他應(yīng)收款 貸 實收資本,還是等實繳時候在做賬 借 銀行存款 貸 實收資本
您好,法人存入1萬進銀行,又取出來用,是不是做2筆,存進去,借,銀行存款 貸,實收資本, 第二筆,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
老師,股東實繳投資款后,投資款再還給股東,還給股東后是不是選股東向公司的借款? 實繳投資款:借:銀行存款 貸:實收資本;再還給股東:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣分錄對嗎?
收到股東的投資款,為何之前的代賬會計這么做賬,,,借:實收資本 3000萬,貸:其他應(yīng)收款 3000萬 借:銀行存款 1500萬,貸:其他應(yīng)收款 1500萬


笑笑老師 解答
2017-03-21 16:22
笑笑老師 解答
2017-03-21 16:35