公司2016年度有發(fā)票未在開票系統(tǒng)做作廢處理,本月開了同金額負(fù)數(shù)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
一米陽光
于2017-03-22 09:15 發(fā)布 ??822次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-22 09:22
但是之前也沒有做收入,紙質(zhì)的已經(jīng)作廢了
相關(guān)問題討論

您好!跟之前一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2017-03-22 09:16:56

你好,如果是一般納稅人
開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)的分錄是
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-07-06 17:20:23

可以先做在12月賬上面發(fā)票直接貼這個(gè)上面就可以,金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用 -480
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費(fèi)用 -280
小規(guī)模沒有上面三級(jí)科目減免稅款。
2019-01-03 09:42:47

借;應(yīng)付賬款 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-06-28 15:11:16

賬務(wù)處理是一樣的,只是金額是負(fù)數(shù)。
2021-10-18 23:18:42
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宋生老師 解答
2017-03-22 09:16
宋生老師 解答
2017-03-22 09:23