老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請(qǐng)問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個(gè)有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報(bào)酬,還需要他 問
您好,個(gè)體不用申報(bào),一般是公司才要申報(bào) 答
請(qǐng)問公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答
老師 你好~請(qǐng)問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師您好,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表是怎么來填列的
答: “應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。 實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
四季度資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款-186 年報(bào)調(diào)整到其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款為0 資產(chǎn)合計(jì)發(fā)生變動(dòng) 能申報(bào)嗎
答: 你好,你要申報(bào)什么?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好。之前會(huì)計(jì)做的資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款沒有重分類,我從6月開始接手的,如果把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款重分類了,那么現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù)的合計(jì)金額就和原來會(huì)計(jì)的不一樣了,這樣的話,那么我現(xiàn)在申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是按原來會(huì)計(jì)的呢?還是可以重分類申報(bào)呢?謝謝
答: 您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。

