
你好老師,現(xiàn)在在認(rèn)證19年12月份的發(fā)票,認(rèn)證的過程中發(fā)現(xiàn)12月份開進(jìn)來的進(jìn)項票稅號錯誤,現(xiàn)在認(rèn)證不了。12月份開出去的發(fā)票沒有辦法抵扣,請問這個怎么處理,才能少交點稅。謝謝老師
答: 您好 這種情況沒辦法少交稅了
只要是認(rèn)證了的發(fā)票都會采集嗎采集了的是不是可以以后抵扣如果我想要把當(dāng)期采集的以后抵扣,我的進(jìn)項票要分開,分期做帳,是嗎?
答: 認(rèn)證了的發(fā)票,下個申報期就要申報抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項票比銷項票多,進(jìn)項是不抵扣不認(rèn)證還是認(rèn)證了不抵扣?
答: 你好,是可以不認(rèn)證不抵扣的。而且現(xiàn)在已經(jīng)取消了認(rèn)證期限的限制。


小小甘 追問
2017-03-22 11:13
宋生老師 解答
2017-03-22 11:00
宋生老師 解答
2017-03-22 11:09
宋生老師 解答
2017-03-22 11:25