
前面說的去年少進(jìn)的100是供應(yīng)應(yīng)付賬款少了100塊,分錄怎么做 。而且去年賬主辦會(huì)計(jì)是做平了的 賬上應(yīng)付賬款比實(shí)際需要支付的少100塊,是去年一張發(fā)票金額輸錯(cuò)了,現(xiàn)在想調(diào)整 ,之前的賬不是做的
答: 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:應(yīng)付賬款100
前面說的去年少進(jìn)的100是供應(yīng)應(yīng)付賬款少了100塊,分錄怎么做 。而且去年賬主辦會(huì)計(jì)是做平了的賬上應(yīng)付賬款比實(shí)際需要支付的少100塊,是去年一張發(fā)票金額輸錯(cuò)了,現(xiàn)在想調(diào)整 ,之前的賬不是做的
答: 您好,可以直接把這100元記入營(yíng)業(yè)外收支科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問付款少,發(fā)票金額開多一點(diǎn),怎么調(diào)整,應(yīng)付賬款貸方0.1,是要應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)0.1嗎?
答: 同學(xué)你好!應(yīng)付賬務(wù)余額? 無需支付的話? ? 則 借:應(yīng)付賬款 ? ? 貸:營(yíng)業(yè)外收入
付的錢跟對(duì)方開過來的發(fā)票有差額然后發(fā)票不會(huì)再開過來了 應(yīng)付賬款的借方余額怎么調(diào)整掉
應(yīng)付賬款借方余額差幾分錢前如何調(diào)整,對(duì)方發(fā)票少開了幾分錢,沒合作了已經(jīng)不會(huì)開票過來了,如何把賬做平??
這個(gè)是金額不符的調(diào)整分錄,現(xiàn)在的實(shí)際情況是,發(fā)票金額跟暫估金額相符,這個(gè)怎么辦?發(fā)票直接附在后面?不需要調(diào)整分錄,行不行?
年末預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款調(diào)整怎么做分錄,比如預(yù)付賬款需要沖銷金額-29800,應(yīng)付賬款需要沖銷金額-5804.25

