- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-23 11:52
我是接上一個(gè)問題 問的,我附加稅稅金有余額, 已交增值稅,以前都沒有計(jì)提過也有余額 的,我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提可以嗎
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你好,你想問的問題具體是?
2017-03-23 11:47:22

你好,你把沒有做增值稅的那張紅沖,一季度做一次收入及增值稅就可以的。
2017-12-25 18:18:11

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2018-12-07 11:01:06

同學(xué)你好
對(duì)的
按1%繳納增值稅
具體看發(fā)票稅率
發(fā)票上如果是3%那就只能按照3%
2.全部收入繳納
2021-07-26 15:06:38

地稅系統(tǒng)應(yīng)該是跟著國稅走,可以去地稅申請(qǐng)修改申報(bào)期。月收入超過3萬,季度不超過9萬的增值稅和附稅是減免的。
2017-09-08 11:53:27
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鄒老師 解答
2017-03-23 11:47
鄒老師 解答
2017-03-23 11:52