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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-24 16:19

那到時還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

廖廖 追問

2017-03-24 16:26

以上是計提工資的。那把錢從對公轉(zhuǎn)到他個人賬戶時是不是還得做一筆分錄?包出去他應(yīng)該也是要開票給我公司的吧?

廖廖 追問

2017-03-24 16:39

但他也在其他公司上班,這屬于兼職,可以把這筆款當作往來款來做嗎?然后把他的稅款扣掉,找人去稅務(wù)局代開票,大概4.6的稅額我司付,這樣做可行嗎

宋生老師 解答

2017-03-24 16:06

您好!借主營業(yè)務(wù)成本-人工費等 貸應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2017-03-24 16:19

您好!不需要了。

宋生老師 解答

2017-03-24 16:29

您好!是的。借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款等 
你給他申報個稅就行了。

宋生老師 解答

2017-03-24 16:47

您好!如果是兼職,就由他去稅局代開。 
但是這個稅金你們不能入賬。

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相關(guān)問題討論
您好!借主營業(yè)務(wù)成本-人工費等 貸應(yīng)付職工薪酬
2017-03-24 16:06:42
需要計提的 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2018-11-05 08:47:57
你好,如果從3月份參保的話,社保扣款應(yīng)該在4月18號前,因為3月份參保4月初財務(wù)才申報。你如果確定是3月份參保的,那么3月份的賬務(wù)只要計提3月份社??罹秃?,沒有涉及4月份的。
2018-04-05 05:24:12
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資、獎金、津貼補貼 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資、獎金、津貼補貼 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-代交社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
2015-05-09 09:55:35
你好!你打算怎么做分錄?
2017-08-18 16:25:09
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