亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-25 10:02

去年只做的收入

梣蕊 追問

2017-03-25 10:05

是支付個人的租車費,因為當時不能確定,再加上個人不能開具正規(guī)發(fā)票給公司,現(xiàn)在公司是核定征收

宋生老師 解答

2017-03-25 10:00

您好!你去年怎么做的分錄。

宋生老師 解答

2017-03-25 10:03

您好!你的成本是這個車的折舊嗎還是別的?你沒有做?

宋生老師 解答

2017-03-25 10:08

您好!2個方法自己選擇,1,計入到借以前年度損益調整-租車費 貸現(xiàn)金等 
2,直接計入到今年算了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
1.收到受托加工物資時: 不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記。 2.實際加工時: 借:生產成本 貸:制造費用 等 3.完工入庫時: 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產成本 4.交付完工物資時: 借:應收帳款 等 貸:主營業(yè)務收入 等 貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅金——應交消費稅 同時,結轉庫存商品: 借:主營業(yè)務成本 等 貸:庫存商品——受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04
一般是按實際的成本結轉,不用表格直接用軟件電腦自動轉,盤虧是可以轉入管理費用 的 和其它的行業(yè)比只有進銷存的軟件要控制同學。,
2020-04-21 10:54:50
您好!你去年怎么做的分錄。
2017-03-25 10:00:50
你好,做未開票收入也要結轉成本,未開票收入票開出去之后要做賬務處理,紅字沖銷以前的分錄,重新按發(fā)票做賬
2020-06-05 11:41:02
你好 比如說:計提當月應提的固定資產折舊; 2、攤銷當月應攤的無形資產和長短期待攤費用,如裝修費用、房屋租金等; 3、攤銷當月應攤銷的低值易耗品; 4、計提當月應承擔的借款利息、房屋租金、各項流轉稅金等; 5、計提職工薪酬福利等。 然后進行實物盤點,賬實核對。 1、對庫存現(xiàn)金進行盤點; 2、對銀行存款進行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產等每月盤點的,也應當在結賬前進行盤點。 通過以上盤點、核對,如出現(xiàn)差異,應當分清責任,按相關制度規(guī)定處理,并在結賬前調整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進項稅是否與開據的發(fā)票與認證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進行調賬,或待編制報表時進行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致?是否有串戶或賬務處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。 五、編制月末轉賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結轉產成品成本、結轉各損益科目(利潤采用表結法的企業(yè)除外)、計提所得稅等。有的企業(yè)還要結轉本年利潤,以及應交增值稅科目下的相關子目。 值得提醒注意的是,在各項月末結賬準備工作完成并于結轉利潤前,應將當月的經營結果報告財務總監(jiān)或總經理,確認沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結賬工作
2019-11-23 16:01:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...