財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),這樣的利潤表報(bào)上去有事?人家公司收了錢沒開票啊結(jié)果掛了很多在那應(yīng)收賬款又取現(xiàn)好多現(xiàn)金在現(xiàn)金那要怎么整比較合理
四葉草
于2017-03-25 20:44 發(fā)布 ??3146次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2017-03-25 20:54
難道那錢就一直掛在預(yù)收預(yù)付賬款那?
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您好,有事的,最好把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計(jì)數(shù),調(diào)整到預(yù)收賬款,把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計(jì)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款。
2017-03-25 20:46:23

本年利潤不包括預(yù)收賬款。應(yīng)付賬款,主是包含需要支付的貨款,或勞務(wù)費(fèi)。
2019-09-22 12:27:03

你好,營業(yè)收入是實(shí)現(xiàn)的收入金額,不能說營業(yè)收入包括應(yīng)收賬款的,因?yàn)檫@個(gè)是兩個(gè)不同的科目,一個(gè)是資產(chǎn)科目,一個(gè)是損益科目
兩者之間是沒有包含或者被包含的關(guān)系的
2019-08-30 21:03:36

你好,同學(xué)D屬于不可以抵消的
你這里問的是不屬于抵消的
而不是不屬于抵消
2022-06-14 22:54:24

你好,是這樣填寫的
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2018-04-26 10:23:37
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王雁鳴老師 解答
2017-03-25 20:46
王雁鳴老師 解答
2017-03-25 21:00