
上月增值稅進(jìn)項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
答: 您好,沒錯的,就是得這么操作呢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月出口,2月去申報1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應(yīng)退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報表,對嗎?
答: 你好,是的,免抵退申報是延遲一個月申報附加稅的,系統(tǒng)自動讀取數(shù)據(jù)的

