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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-27 16:18

因為工程還未完工,我也不知道最后成本是多少。200萬現(xiàn)金怎么做分錄,這個肯定是做的內(nèi)賬。是到最后完工后看花了多少現(xiàn)金,為了庫存現(xiàn)金不是負(fù)數(shù),然后再,借:庫存現(xiàn)金 貸:?

琉璃月 追問

2017-03-27 16:21

幾個老板湊的。但是同時用在了兩個項目上面。

宋生老師 解答

2017-03-27 16:11

您好!你這個當(dāng)200萬當(dāng)現(xiàn)金,實際哪個用了多少,計入相關(guān)的項目成本就可以了。 
就像你平時這個計入管理費用,哪個計入銷售費用一樣

宋生老師 解答

2017-03-27 16:19

您好!你這200萬怎么來的就怎么做。

宋生老師 解答

2017-03-27 16:23

您好!是啊。你要先做收到錢的分錄。借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-股東等

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您好!你這個當(dāng)200萬當(dāng)現(xiàn)金,實際哪個用了多少,計入相關(guān)的項目成本就可以了。 就像你平時這個計入管理費用,哪個計入銷售費用一樣
2017-03-27 16:11:58
問老板錢都咋歸屬 多溝通
2017-03-27 16:20:58
你給人家開成本票,人家才能給你打錢
2019-06-28 17:06:35
您好,這應(yīng)該是需要掛靠人給您提供相應(yīng)發(fā)票的
2020-01-16 21:44:34
您好!你們公司收現(xiàn)金就可以了。不要入到戶頭。本身掛靠就是違法的。
2017-03-27 15:26:03
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