為什么不能同時承擔(dān)呢 問
你好,他們這個并沒有違約。 答
老師好,張三李四合伙開公司,張投資比例60%,李40%,但 問
可以那樣約定的,沒問題的 答
老師,我們有個員受傷了離職了,企業(yè)給了一筆一次性 問
你好,這個按辭退補(bǔ)償來申報。 答
第(3)業(yè)務(wù),怎么會計利潤不減除,原材料的成本和機(jī)器的 問
你好購進(jìn)后也沒說領(lǐng)用呀,不需要考慮 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價能開4 問
能,合同單價能開4395嗎,數(shù)量是10套 答

公司2016年暫估了費(fèi)用6000元,在今年匯算清繳前拿回這些費(fèi)用票據(jù)就可以抵扣企業(yè)稅,那2017年如何做這筆賬?
答: 您好!你可以直接把發(fā)票貼進(jìn)去16年。
像收據(jù)這些費(fèi)用匯算清繳的時候可以抵扣嗎?
答: 你好,用收據(jù)入賬的在匯算清繳的時候是要調(diào)整交所得稅的。財政部監(jiān)制的收據(jù)除外
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司做了一個推廣活動,費(fèi)用是14萬多,當(dāng)時策劃部門跟人家談的是不開票用老板自己的錢支付,但是這樣劃算了,以后年度匯算清繳如果有開票不是可以抵扣嗎?如果開票的話我們還要在額外支付他稅點(diǎn)?該采取什么方式比較好呢老師
答: 是的,你這個推廣是和經(jīng)營活動相關(guān)的廣告宣傳么?這個年底是可以按當(dāng)年營業(yè)收入的15%抵扣應(yīng)納稅所得額的,剩余金額可以結(jié)轉(zhuǎn)下年度抵扣。開票的話就是繳納增值稅額,增值稅進(jìn)項稅也是可以抵扣的,這么大筆費(fèi)用還是開票。


宋生老師 解答
2017-03-27 17:02
宋生老師 解答
2017-03-27 17:05