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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-07 12:24

你好,應(yīng)收賬款項目是用應(yīng)收賬款借方余額加預(yù)收借方余額減備抵科目填列。
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 
  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 
  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)

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相關(guān)問題討論
你好,補做分錄借應(yīng)收賬款 貸利潤分配-未分配利潤
2021-08-15 17:35:58
你好,學(xué)員,不能是負數(shù)的,通過預(yù)收賬款核算的
2022-03-05 13:40:32
你好,是你們提前收了人家的錢,沒有開發(fā)票吧。
2021-05-18 15:47:34
應(yīng)收賬款科目余額一般在借方,如果應(yīng)收賬款余額在貸方,如果不存在計算錯誤的話,應(yīng)該屬于預(yù)收賬款
2019-09-26 09:24:13
你好,怎么不是從0001開始,而是0002開始 還有一個是不是有應(yīng)收賬款的貸方余額的明細科目
2016-05-09 17:00:01
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