
你好老師,我們公司的客戶,因為之前換了幾個會計,好多同樣的客戶都是掛了好幾個科目,像這個,有應(yīng)收賬款,又掛了應(yīng)付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并???
答: 你好! 可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
老師,我們有個單位的應(yīng)收賬款余額是-10000,同時又有應(yīng)付賬款余額是-8000,現(xiàn)在對方單位要注銷了,是不是我把兩個科目互轉(zhuǎn)一下,應(yīng)付他們2000元??
答: 你好,是的,科目合并下。 應(yīng)收賬款余額是-10000,相當于多收10000,應(yīng)付10000。 應(yīng)付賬款余額是-8000,相當于多付,應(yīng)收8000,兩個科目合并后,應(yīng)付2000。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問去年的帳 一個客戶設(shè)了兩個科目 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款 期末都有余額,請問怎么調(diào)平
答: 您好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款


鄒老師 解答
2017-03-27 17:44
鄒老師 解答
2017-03-27 17:45