
請(qǐng)問老師:實(shí)際交的增值稅比計(jì)提的增值稅多0.01,小數(shù)點(diǎn)誤差原因?qū)е拢~上該怎么記呢?
答: 你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
計(jì)提的增值稅是7303.26,結(jié)果可能是申報(bào)的時(shí)候小數(shù)點(diǎn)沒有湊好,實(shí)際銀行扣的是7303.25,跟計(jì)提的相差0.01,這樣跟計(jì)提的賬就不平了,怎么辦呢?
答: 相差的計(jì)入營業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是一般納稅人,上月的增值稅已計(jì)提,計(jì)提的數(shù)字是準(zhǔn)確的,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)的原因,小數(shù)點(diǎn)后多了一分錢,就是實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的多,請(qǐng)問怎么處理分錄呢,有幾種方法?
答: 你好,計(jì)入營業(yè)外支出科目,借:營業(yè)外支出0.01 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

