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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-28 14:16

老師,謝謝您的回答,我想再咨詢一下,若是房租、物業(yè)費、押金,做帳是否是:借管理費用-房屋使用費-房租/物業(yè)管理費 其他應收款-押金   貸內部往來-代收代付。老師,請問是這樣嗎?

夢想。 追問

2017-03-29 00:27

老師,您好,我還有個疑惑,在上月時子公司并沒有計提工資,無帳務,這時候子公司開始做帳不用補做計提工資再進行借應付職工薪酬 貸內部往來對嗎?還是說直接一步借應付職工薪酬 貸內部往來即可?

宋生老師 解答

2017-03-28 09:58

您好!代發(fā)工資這些,借應付職工薪酬-工資/社保
 貸內部往來-代收代付
房租也是一樣

宋生老師 解答

2017-03-28 15:52

您好!是的。就是這樣

宋生老師 解答

2017-03-29 08:29

您好!要補提,然后才發(fā)啊。不然不平的

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相關問題討論
您好!代發(fā)工資這些,借應付職工薪酬-工資/社保 貸內部往來-代收代付 房租也是一樣
2017-03-28 09:58:00
計入 財務費用--手續(xù)科目核算
2018-03-14 15:00:36
你好,基本生產,設置制劑費用,人工費和社保費福利費,設備維修費,
2018-10-26 09:19:11
你好;? ? ? ?設置明細可以的; 這個本身也是 便于你們核算 ;你們可以根據(jù)實際來設置;? 可以的??
2022-02-18 15:32:28
一、企業(yè)收到撥款時: 借:銀行存款 貸:專項應付款 —— 項目 收款的處理一般都沒有問題,關健是專項撥款實際實用時的會計處理,可能各個企業(yè)各不相同了,有的企業(yè)甚至一筆分錄就把專項撥款沖銷掉: 借:專項應付款 —— 項目 貸:管理費用 —— 科研費 二、專項研究項目需要購置儀器設備等固定資產時: 借:固定資產 貸:銀行存款 借:專項應付款 —— 項目 貸:資本公積 無論是在專項研究項目進行之中還是在項目完成之后,該固定資產的折舊都應視同公司日常生產經營用固定資產折舊政策處理。而對于專項研究中形成產品的,會計處理如下: 借:存貨 貸:資本公積
2019-10-08 14:35:02
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