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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-09 14:04

同學,你好
就是正常的采購
借:庫存商品
貸:銀行存款

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 14:16

后面成品,我知道。前面那些采購的瓶子,蓋子,我應該怎么記賬?

小菲老師 解答

2022-03-09 14:17

同學,你好
借:原材料-蓋子
貸:銀行存款
借:庫存商品
貸:原材料-蓋子

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 14:22

但瓶子,蓋子,不是我的貨?是我做化妝品用的材料呀?

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 14:24

我不能進庫存來核算的

小菲老師 解答

2022-03-09 14:25

同學,你好
你不是購買瓶子,蓋子嗎?

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 14:26

瓶子,蓋子是我加工化妝品用的材料

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 14:27

我購買這些材料,送到料體廠,人家才給我加工成品呀

小菲老師 解答

2022-03-09 14:28

同學,你好
你是買了瓶子,蓋子的,對嗎?

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 14:30

是的是的

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 14:33

主要就是前期購買這些瓶子,蓋子之類用于生產化妝品用,這部分怎么核算?成本啥時結轉?

小菲老師 解答

2022-03-09 14:33

同學,你好
對的,你這些是組成化妝品的原材料,所以先計入原材料,之后對方組裝好,再由原材料轉到庫存商品

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 15:02

成本怎么結轉?

搞怪的盼望 追問

2022-03-09 15:02

感覺你還沒明白我的意思?

小菲老師 解答

2022-03-09 15:10

同學,你好
按照庫存商品的金額結轉

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同學,你好 就是正常的采購 借:庫存商品 貸:銀行存款
2022-03-09 14:04:00
你好, 1、過期處理時:   借:待處理財產損益-----待處理流動資產損益    貸:庫存商品   應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出)   2、經審批后:   借:管理費用    貸:待處理財產損益----待處理流動資產損益
2020-04-09 18:46:44
借:應付職工薪酬--福利費 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用等--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費
2020-01-09 09:17:36
你好,做化妝品的公司,有代理商,給代理商的這個回扣,借:銷售費用,貸:銀行存款
2020-12-04 10:18:36
借:管理費用-福利費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2022-03-07 17:48:01
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