
請問老師,我們公司提供住宿服務(wù),因自己沒有餐飲,所以向第三方餐飲服務(wù)單位購買餐飲服務(wù)然后再銷售給住宿客人,提供餐飲方開票給我單位,我單位再開票給住宿客人,這樣情況我們增值稅可以按差額繳納嗎?
答: 同學你好,不能按差額交稅的;
請第三方公司幫忙承辦會議(三方公司承接我們的項目后,再找酒店或者其他人提供服務(wù)),會議里的場地、搭建(舞臺,燈光,音響),餐飲,住宿都是三方公司轉(zhuǎn)賣的。那發(fā)票怎么開,明細開什么?有什么風險嗎?
答: 您好同學 承辦就是服務(wù),你們開服務(wù)業(yè)的發(fā)票就好了同學。沒什么風險的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨代公司,接受境外收貨人的邀請,為其在中國境內(nèi)環(huán)節(jié)辦理訂艙 拖車 報關(guān)等服務(wù),并跟第三方公司統(tǒng)一結(jié)算,屬于免稅業(yè)務(wù)嗎,需要繳納增值稅嗎
答: 要全部業(yè)務(wù)發(fā)生在境外的業(yè)務(wù)服務(wù)才是免稅的


冰山一角 追問
2022-03-09 15:04
立紅老師 解答
2022-03-09 15:07