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送心意

小鈺老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-03-09 19:57

你好,正常稅率3%,算不含稅銷售額用這個(gè),2%是優(yōu)惠政策稅率就是應(yīng)該要交的稅率,所以*2%

湯湯 追問

2022-03-09 20:12

老師,我就是不明白為什么計(jì)算不含稅銷售額用(1+3%),而不用(1+2%)

小鈺老師 解答

2022-03-09 20:15

小可愛,3%才是正常稅率,所以正常的含稅銷售額是=不含稅銷售額*(1+3%)我們倒擠不含稅銷售才用3%,然后政策減按2%征收,是不含稅銷售的基礎(chǔ)上減按2%

湯湯 追問

2022-03-09 20:16

小規(guī)模納稅人的增值稅正常也是3%,按1%征收,那為什么計(jì)算不含稅銷售額是按照(1+1%)呢

小鈺老師 解答

2022-03-09 20:20

嗯,計(jì)算的時(shí)候含稅銷售額是不含稅銷售(1+1%)這個(gè)沒錯(cuò),但是申報(bào)的時(shí)候,填入報(bào)表的是不含稅銷售額,顯示的稅額是3%。
也就是說開票含稅銷售額是101稅率1的時(shí)候票面不含稅銷售額100,我們?nèi)ド陥?bào)的時(shí)候,申報(bào)100,但是系統(tǒng)會(huì)顯示稅額是3,這樣申報(bào)表的含稅銷售額就是103.所以稅務(wù)上的征收率一直針對不含稅銷售額的呢。

小鈺老師 解答

2022-03-09 20:22

也就是稅務(wù)局征收增值稅的時(shí)候都是以不含稅銷售額未計(jì)稅基礎(chǔ)的,增值稅是價(jià)外稅收。

小鈺老師 解答

2022-03-09 20:29

小可愛,你只要記得增值稅是價(jià)外稅,計(jì)稅價(jià)格都要剔除增值稅,相應(yīng)的減征征收率都是對應(yīng)在不含稅銷售額上的

湯湯 追問

2022-03-09 20:44

那如果小規(guī)模納稅人簽了一個(gè)30萬元的合同,開普通發(fā)票,那在合同的上怎么寫?
1.不含稅價(jià)格30/(1+1%)=297029.7元,稅額297029.7*1%=2970.3元
2.不含稅價(jià)格30/(1+3%)=291262.14元,稅額297029.7*1%=8737.86元
老師1和2哪一個(gè)對,開出來的發(fā)票是按1顯示的

湯湯 追問

2022-03-09 20:46

那如果小規(guī)模納稅人簽了一個(gè)30萬元的合同,開普通發(fā)票,那在合同的上怎么寫? 1.不含稅價(jià)格30/(1+1%)=297029.7元,稅額297029.7*1%=2970.3元 2.不含稅價(jià)格30/(1+3%)=291262.14元,稅額297029.7*3%=8737.86元 老師1和2哪一個(gè)對,開出來的發(fā)票是按1顯示的
上面那個(gè)錯(cuò)了,下面這個(gè)是正確的

小鈺老師 解答

2022-03-09 20:48

你好,肯定第一個(gè)對哦!增值稅優(yōu)惠政策是你選了3% 以后視同放棄優(yōu)惠。也就是說如果合同注明了稅率,開票時(shí)按照合同稅率開。你的合同只能寫不含稅銷售額或者含稅銷售額的

小鈺老師 解答

2022-03-09 20:48

這樣才可以選擇稅率

小鈺老師 解答

2022-03-09 20:58

歸根結(jié)底就是增值稅是價(jià)外稅,不管你發(fā)票開多少錢的含稅額,增值稅計(jì)征的時(shí)候都是以不含稅價(jià)格未計(jì)稅基礎(chǔ)的。而我們?nèi)粘8鷦e人說賣多少錢,說的一般是含稅價(jià),除非有抵扣的情況,一般客戶并不會(huì)要求我們必須開什么稅率。

小鈺老師 解答

2022-03-09 21:02

下面那個(gè)合同寫法都對

小鈺老師 解答

2022-03-09 21:05

也就是說你的合同含稅30,不管你選什么稅率,最后含稅額30,用1%和用3%的不含稅價(jià)格不一樣。稅務(wù)局給你計(jì)稅,只認(rèn)不含稅金額。你的增值稅申報(bào)表的含稅金額在有優(yōu)惠的時(shí)候會(huì)和你的票面含稅額不一樣

小鈺老師 解答

2022-03-09 21:11

如果你合同寫了含稅30萬,稅率3%,你沒辦法享受減免政策。普票不超額,可能你怎么申報(bào)沒關(guān)系。如果是專票的你只能選擇3%,不然要不客戶不接受,要不稅務(wù)局不接受。

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相關(guān)問題討論
價(jià)稅合計(jì)做到固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅。
2021-05-17 12:41:52
可以的,你是設(shè)備,可以計(jì)入固定資產(chǎn),增值稅普通發(fā)票的固定資產(chǎn)也可以做抵押貸款的
2018-11-24 16:46:04
可以的。。。。。。。。。。
2015-10-26 11:59:29
您好,這個(gè)當(dāng)然是可以的哈
2022-04-13 21:23:32
你好,按照價(jià)稅合計(jì)金額來登記就可以
2023-12-18 17:14:34
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