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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-10 10:25

您好!你說的是個(gè)稅匯算還是企業(yè)所得稅匯算

Luuuuu^ 追問

2022-03-10 10:34

企業(yè)所得稅!~~~

宋生老師 解答

2022-03-10 10:38

你好!這個(gè)不可以稅前扣除

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相關(guān)問題討論
您好!你說的是個(gè)稅匯算還是企業(yè)所得稅匯算
2022-03-10 10:25:39
你好! 可以的,記入管理費(fèi)用就不用填寫了
2020-04-30 17:53:00
你好 你們?nèi)ツ晔窃趺醋鲑~的 你支付去年費(fèi)用不能直接走管理費(fèi)用 要走以前年度損益調(diào)整來做 你要稅前扣除的話要走專項(xiàng)申報(bào)才行
2019-08-05 11:11:55
你好,如果發(fā)票上沒有注明是去年的,沒有問題的
2019-08-08 11:22:11
所得稅匯算清繳時(shí)已交所得稅,只能是抵繳應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅(“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳所得稅額”〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主表(A類)〉第32欄),而不能作為企業(yè)所得稅稅前的扣除項(xiàng)。
2017-12-29 21:53:42
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