
老師 認(rèn)證費(fèi)上個(gè)月發(fā)票沒有回來(lái)。 會(huì)計(jì)做的賬:借: 應(yīng)付賬款 貸: 銀行存款 這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了:怎么作賬?我們是小規(guī)模 這樣做借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎??? 不對(duì),麻煩您給更改一下
答: 你好,對(duì)的是的,可以這么做。
老師,小規(guī)模公司,21年10月入庫(kù)大桶水及礦泉水2440元,本月直接領(lǐng)用出庫(kù),發(fā)票未開,22年2月份開具普票2440并付款,我21年直接做:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)2440 貸:應(yīng)付賬款2440 22年做借應(yīng)付賬款2440貸銀行存款2440這樣做對(duì)不對(duì)。
答: 您好!可以的。沒問(wèn)題
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問(wèn)一下19年我做錯(cuò)了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,這個(gè)可以今年調(diào)整嗎?改成借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),然后再借:應(yīng)付賬款貸銀行存款呢
答: 你好,這個(gè)實(shí)際上你在20年做匯算清繳的時(shí)候就應(yīng)該調(diào)整。 你現(xiàn)在做也可以,但是你之前如果沒有調(diào)的話,說(shuō)明你的會(huì)算傾角做錯(cuò)了。


昱音 追問(wèn)
2022-03-10 15:31
宋生老師 解答
2022-03-10 15:33