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會計(jì)把發(fā)票漏開了,本是4月份的,現(xiàn)在已經(jīng)6月份了,跨越開就像平時開票操作了,還是要在發(fā)票上備注些什么?怎么操作,國稅那邊會有影響嗎?
收到一張勞務(wù)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票,備注欄里備注差額征稅:36860,會計(jì)分錄如何處理?
勞務(wù)開發(fā)票的名目是什么?對于項(xiàng)目,一般計(jì)稅需要備案嗎?運(yùn)輸發(fā)票的備注欄需要備注些什么?


宋生老師 解答
2017-03-29 09:21
宋生老師 解答
2017-03-29 09:35