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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-10 19:31

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:35

1.該生產(chǎn)線的入賬價值是2500+25+100+33=2658

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:36

借在建工程2525
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)425
貸銀行存款2950

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:37

借在建工程133
貸原材料100
應(yīng)付職工薪酬33

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:37

借固定資產(chǎn)2658
貸在建工程2658

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:38

2.、該生產(chǎn)線每年應(yīng)計提的折舊額為
(2658-58)/10=260

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:38

借制造費(fèi)用260
貸累計折舊260

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:38

3借固定資產(chǎn)清理1000
累計折舊1560
貸固定資產(chǎn)2560

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:39

借銀行存款1170
貸固定資產(chǎn)清理1000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅170

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:40

借固定資產(chǎn)清理2
貸銀行存款2

暖暖老師 解答

2022-03-11 05:40

借資產(chǎn)處置損益2
貸固定資產(chǎn)清理2

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你好需要計算做好了給你
2022-03-10 19:31:26
您好!轉(zhuǎn)讓時 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 差額記入資產(chǎn)處置損益 這個稅金一樣要轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后 借/應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 18:20:32
請您稍等,我來看一下題目
2020-05-28 19:34:38
同學(xué)你好 這個就是不含稅固定資產(chǎn)的金額除以折舊總月數(shù)
2022-04-08 15:03:41
借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸:固定資產(chǎn);借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理
2017-04-16 08:35:26
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