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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-11 12:55

你好,對的是的都需要做的。應(yīng)收賬款和應(yīng)付增值稅的金額都是貸方負數(shù)。

莎莎吾見了 追問

2022-03-11 12:58

哦。我打錯字了。當(dāng)月開具的發(fā)票
借 XXXX應(yīng)收款 XXXX(借方紅字)

貸 主營業(yè)收入 金額(貸方紅字)
貸 應(yīng)付增值稅 金額(貸方紅字)  是這樣做嗎?

郭老師 解答

2022-03-11 13:03

好對的是的是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,對的是的都需要做的。應(yīng)收賬款和應(yīng)付增值稅的金額都是貸方負數(shù)。
2022-03-11 12:55:15
你好; 你是什么開票系統(tǒng)的;? ?這樣好判斷的??
2022-10-31 17:20:41
直接開負數(shù)發(fā)票就給對方就可以
2019-09-05 11:42:41
1、登陸增值稅發(fā)票稅控開票系統(tǒng) 2、點擊發(fā)票管理,若未進行發(fā)票讀入,先點擊發(fā)票讀入按鈕,確認讀入發(fā)票信息;若已讀入發(fā)票,可直接點擊發(fā)票填開按鈕,選擇電子增值稅普通發(fā)票填開 3、確認當(dāng)前發(fā)票代碼、號碼,點擊確認 4、正常填寫發(fā)票內(nèi)容,注意記錄開具發(fā)票代碼、號碼、金額信息,點擊保存,完成填開流程 5、系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)填開下一張電子增值稅普通發(fā)票信息,點擊確認,進入下一張電子增值稅普通發(fā)票填開界面 6、點擊上方紅字按鈕 7、在彈出框內(nèi)二次填入記錄的對應(yīng)藍字發(fā)票的發(fā)票代碼、號碼,點擊下一步按鈕,確認對應(yīng)藍字發(fā)票,進入發(fā)票填開界面,當(dāng)前發(fā)票信息與之前開具的藍字發(fā)票信息一致,但是金額為負,確認無誤后點擊保存按鈕
2019-04-26 10:33:05
能告知下具體紅沖的操作步驟嘛
2023-09-27 17:28:08
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