甲公司為增值稅一般納稅人,2020年11月份甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額合計40萬元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為15萬元,增值稅進項稅額合計為3萬元,已交稅金1.5萬元,則月末該做出的賬務(wù)處理
嘮叨的紫菜
于2022-03-11 15:13 發(fā)布 ??1715次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-11 15:15
你好 ; 你這個就是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 。
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費 -未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 ;
次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
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你好 你是說的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2020-04-21 14:53:16

你好 ;? ?我簡寫下;? ? 比如 :借? 銷項稅200? ?;進項稅轉(zhuǎn)出 15? ;貸進項稅 60? ;? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金? 5? ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅150? ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅150? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅150 ; 繳納:借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅150 ;貸銀行存款150? ?
2022-03-28 17:45:18

你好需要計算做好了給你
2022-01-14 20:43:45

同學(xué)你好!這個的話
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ?40
? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? ? 40
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出? ? ?15
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?15
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?3
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
實際繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 52
? ? 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅? ? 1.5
? ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?50.5
2022-04-17 17:14:07

同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項40
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出15
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項3
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一已交稅金1.5
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅50.5
2022-04-16 16:54:50
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