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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-29 15:42

老師,那成本材料發(fā)票可以先計提嗎?如果計提的話是不是借:主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸:往來(其他應(yīng)付款)是這樣的吧?

kj_hxi5y4shja59 追問

2017-03-29 15:49

那分錄就是主營業(yè)務(wù)成本―材料―暫估,貸方:其他應(yīng)付款,是這樣的嗎?那取到發(fā)票怎么做了,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款或者現(xiàn)金,可是銀行存款和現(xiàn)金都沒有錢怎么辦了?又要怎樣掛往來了?

宋生老師 解答

2017-03-29 15:39

您好!正常都是可以的。

宋生老師 解答

2017-03-29 15:42

您好!可以的。是暫估,主營業(yè)務(wù)成本-材料-暫估

宋生老師 解答

2017-03-29 15:50

您好!是的。是的,只能掛往來了。

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相關(guān)問題討論
您好!正常都是可以的。
2017-03-29 15:39:05
你好,需要交增值稅與附加稅
2016-11-17 09:45:28
你好,可以先暫估入庫。
2018-08-15 18:45:57
可以計提的
2016-04-12 14:45:03
借:管理費用貸:預提費用
2017-09-11 15:59:48
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