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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-03-12 20:32

學(xué)員你好,會計分錄按700計提的

霸氣的柜子 追問

2022-03-12 22:50

計提不先計提1000嗎,

悠然老師01 解答

2022-03-12 22:50

計提不先計提1000的,那300是工資的部分

霸氣的柜子 追問

2022-03-12 22:54

第一部計提借方管理費(fèi)用1000,貸方應(yīng)付職工薪酬1000.然后支付工資的時候,沖剪應(yīng)付職工薪酬,借方應(yīng)付職工薪酬1000.貸方其他應(yīng)付款300.銀行存款700.不是這樣做會計分錄嗎,為啥書上計提公司承擔(dān)部分700.

悠然老師01 解答

2022-03-13 06:51

工資和社保計提不能混為一談,工資是工資,社保是社保

霸氣的柜子 追問

2022-03-13 13:58

你的意思300是計提就已經(jīng)是算工資部分,到時候付工資的時候,沖借方應(yīng)付職工薪酬300貸方其他應(yīng)付款300

悠然老師01 解答

2022-03-13 14:00

是的,你的理解完全正確

霸氣的柜子 追問

2022-03-13 14:01

謝謝老師

悠然老師01 解答

2022-03-13 14:12

不用客氣,給個五星好評吧

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相關(guān)問題討論
您好,是不是產(chǎn)生滯納金了
2020-01-01 21:18:17
你好!社保費(fèi)有應(yīng)由個人負(fù)擔(dān),如果單位負(fù)擔(dān),就應(yīng)計入工資來核算,也是工資福利的一部分,分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2017-11-14 20:25:03
您好, 借:管理費(fèi)用-保險 貸:應(yīng)付職工
2023-12-18 16:20:55
計提時: 借:管理費(fèi)用等 貸;應(yīng)付職工薪酬--社會保險 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險 貸:銀行存款
2019-07-25 17:07:30
你好! 借:管理費(fèi)用(公司部分) 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
2019-01-07 14:54:24
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