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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-03-13 14:52

你好,從待轉銷項稅轉入銷項稅就可以了。

現實里的童話 追問

2022-03-13 14:55

分錄怎么寫

答疑蘇老師 解答

2022-03-13 14:55

你好 借  合同負債-待轉銷項稅  貸 合同負債-銷項稅

現實里的童話 追問

2022-03-13 14:57

能具體一點嗎?從應收賬款調成合同負債的分錄

答疑蘇老師 解答

2022-03-13 14:58

你好,同學不是已經調到合同負債了嗎?

現實里的童話 追問

2022-03-13 15:00

老師是不是這樣的,借:合同負債待轉銷項稅  貸  應收賬款 

答疑蘇老師 解答

2022-03-13 15:03

你好,是的,是這樣的,同學之前沒調整嗎?

現實里的童話 追問

2022-03-13 15:16

嗯嗯沒有,那銷項稅是在2月份和三月份開了不做分錄嗎

答疑蘇老師 解答

2022-03-13 15:19

你好,再做一筆這個分錄。借  合同負債-待轉銷項稅  貸 合同負債-銷項稅 同學應收賬款的分錄當時是怎么做的?

現實里的童話 追問

2022-03-13 15:28

借:銀行存款  貸應收賬款  然后領導說把應收賬款調成合同負債,但是合同負債里分了明細:不含稅價款和合同負債,而且發(fā)票的銷項稅都是在2  3月份開的

答疑蘇老師 解答

2022-03-13 15:32

你好 再借 合同負債 分明細 貸  主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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相關問題討論
你好,從待轉銷項稅轉入銷項稅就可以了。
2022-03-13 14:52:24
您好,您說的加稅點就是加的什么稅點
2019-08-11 10:43:12
你好,學員,這個應收賬款應該記為=15000*(1-20%)
2022-03-16 20:47:00
你好,開具發(fā)票必然是按含稅金額開具發(fā)票的,因為無法做到開具發(fā)票還不含稅的 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 今后收款的時候,借;銀行存款,貸;應收賬款
2020-06-15 15:01:15
你好 按你開票金額來開辟 多收的稅費計入營業(yè)外收入
2019-07-04 15:37:16
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