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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-14 17:01

同學你好
對的
這個可以的

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-14 17:24

謝謝老師,老師你看下我錄第一張的時候余額是這樣的,錄第二張的時候現(xiàn)金余額又錯的

樸老師 解答

2022-03-14 17:27

同學你好

是正確的
10233-780就是9453

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-14 17:44

謝謝老師,可是我一號憑證余額是110233呀

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-03-14 17:45

是轉(zhuǎn)到個人戶上項目上零星開支

樸老師 解答

2022-03-14 17:57

同學你好
110233減去十萬不就是10233嗎

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相關(guān)問題討論
同學你好 對的 這個可以的
2022-03-14 17:01:31
您好,結(jié)賬時,不是說所有被抵科目余額都要轉(zhuǎn)走,做報表時還要加減這些科目余額的,是說損益類科目要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-07-10 00:21:02
1、出記賬憑證時,可能粗心大意,借貸方金額不相符,但借貸方合計數(shù)卻人為相符; 2、做T形賬時,有的科目可能漏記幾筆分錄金額; 3、做T形賬時,T形賬合計數(shù)可能計算錯誤; 4、填寫科目余額表時,由于不小心數(shù)字填寫有誤; 5、填寫科目余額表時,在計算合計數(shù)時可能計算錯誤。
2020-01-14 17:04:54
您好!你做賬之前軟件里面有沒有數(shù)據(jù)的
2017-10-07 15:41:36
您好,剛建帳時,科目余額表沒有年初余額,資產(chǎn)負債表年初數(shù)全部為零。
2016-11-14 17:40:08
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