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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-03-15 12:30

你好,同學(xué),
1.借:其他應(yīng)收款2000
貸:庫存現(xiàn)金2000

小默老師 解答

2022-03-15 12:31

2.借:管理費用780
貸:庫存現(xiàn)金780

小默老師 解答

2022-03-15 12:32

2.更正后
借:管理費用780
貸:其他應(yīng)收款780
借:其他應(yīng)收款780
貸:庫存現(xiàn)金780

小默老師 解答

2022-03-15 12:34

3.借:其他應(yīng)收款10000
貸:銀行存款10000
4.借:銀行存款10000
貸:其他應(yīng)收款10000

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你好,同學(xué), 1.借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000
2022-03-15 12:30:40
你好!借XX費用 貸其他應(yīng)收款400,其他應(yīng)付款600
2017-07-17 11:33:55
您好 1、12月二日,從明達公司購入甲材料50000 千克,價格為254000元,注明的增值稅額為33020元,材料尚未到達,貨款未付。 借:原材料-甲 254000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 33020 貸:應(yīng)付賬款-明達公司 254000%2B33020=287020 2、12月3日,已庫存現(xiàn)金預(yù)付辦公室主任王雷,差旅費900元。 借:其他應(yīng)收款-王雷? 900 貸:庫存現(xiàn)金 900 3、2月六日,行政管理部門以庫存現(xiàn)金購買辦公用品200元。 借:管理費用 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 4、12月10日,從銀行提取現(xiàn)金35000元已備發(fā)放本月工資。 借:庫存現(xiàn)金 35000 貸:銀行存款 35000 5、12月12日,辦公室主任王雷出差歸來,報銷差旅費800元,交回現(xiàn)金100元。 借:管理費用 800 借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款-王雷 900 6、12月14日,以銀行存款支付電視臺廣告費12000元。 借:銷售費用-廣告費 12000 貸:銀行存款 12000 7、12月25日收到東方公司上月所欠貸款12000元存入銀行。 借:銀行存款 12000 貸:應(yīng)收賬款-東方公司 12000 8、12月28日,收到星海公司投入的設(shè)備一臺金箍,確認價值為130000元。 借:固定資產(chǎn) 130000 貸:實收資本 130000 9、12月31日提車,本月折舊11000元,其中生產(chǎn)車間8000元,行政管理部門3000元。 借:制造費用8000 借:管理費用3000 貸:累計折舊 11000
2022-06-23 09:19:26
你好同學(xué),需要先記入現(xiàn)金,然后存入銀行時再增加銀行存款,減少庫存現(xiàn)金
2022-11-08 17:01:51
現(xiàn)金付款就是貸庫存現(xiàn)金 銀行付款就是貸銀行
2019-04-28 16:09:21
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