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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-03-15 15:58

這種情況應該按實際支付金額開票,建議退回開票方重新開具。

沐小悠 追問

2022-03-15 16:09

分成住宅和鋪面開的,只是鋪面的票還沒開

美橙老師 解答

2022-03-15 16:10

那就沒有關系,盡快收回剩余發(fā)票就好。

沐小悠 追問

2022-03-15 16:15

那我一月付款時就入了固定資產(chǎn),2月來了部分票該怎么做分錄?

美橙老師 解答

2022-03-15 16:16

如果發(fā)票金額和之前入賬一致,將發(fā)票放在記賬憑證后就可以了。如果發(fā)票金額不一致的,要調(diào)整原來入賬的暫估價值。

沐小悠 追問

2022-03-15 16:27

付款時我的憑證:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款   
現(xiàn)在我怎么調(diào)整,分錄怎么寫?

美橙老師 解答

2022-03-15 16:42

如果發(fā)票金額多,再補記一筆借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款   ,如果發(fā)票金額少,做反向分錄。每期折舊額要按剩余凈值重新計算。

沐小悠 追問

2022-03-15 16:52

我們是開票金額少無暫估金額,腦子轉(zhuǎn)不過來,可以幫我寫一下分錄嗎?

美橙老師 解答

2022-03-15 16:55

你付款時不是做了借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款   嗎?這時沒有發(fā)票,你做賬的金額就是暫估金額啊
收到票后,開票金額少于付款時,做
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)

沐小悠 追問

2022-03-15 17:12

付款時已經(jīng)付了全款購買,次月到了一部分發(fā)票,把銀行存款沖了也不對啊

美橙老師 解答

2022-03-15 17:21

你等發(fā)票全部到了再作調(diào)整。
比如,你入賬入了100萬,后來開票95萬
你入賬時:
借:固定資產(chǎn) 100萬
貸:銀行存款 100萬
等發(fā)票全部收到后,再調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值
借:固定資產(chǎn) 100萬  紅字
貸:銀行存款 100萬  紅字

借:固定資產(chǎn) 95萬  
應收賬款  5萬
貸:銀行存款 100萬
1、如果應收賬款5萬對方不退了,那就只能計營業(yè)外支出,營業(yè)外支出不得稅前扣除,需要納稅調(diào)增
借:營業(yè)外支出 5萬
貸:應收賬款  5萬
2、或者你讓對方共開100萬的發(fā)票,稅法規(guī)定發(fā)票需要按真實業(yè)務開具。你將全部發(fā)票收齊放在固定資產(chǎn)憑證后。

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這種情況應該按實際支付金額開票,建議退回開票方重新開具。
2022-03-15 15:58:18
開票金額大于付款金額,按付款金額做賬 付款金額大于開票金額,按付款金額做賬,并繼續(xù)索取差額部分的發(fā)票
2019-09-18 16:34:38
你好,按照實際支付的金額入賬就可以了
2019-01-29 14:40:59
你好同學 可以的同學,可以這樣的
2020-04-21 13:13:10
沒看明白你這個具體是什么業(yè)務。為什么還要給你轉(zhuǎn)錢呢。
2019-06-26 11:42:51
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