
客戶1月已交錢已確認(rèn)未開票收入,但是3月客戶要退款,退款時怎么會計分錄。我們是不給客戶開發(fā)票,直接做了無票收入賬了。具體怎么紅沖,銀行存款,收款和付款不是一個賬戶
答: 您可以做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄,只是銀行存款換一個明細(xì)科目而已
本月銀行存款收入農(nóng)民房子民宿經(jīng)營費(fèi)1.萬元,在費(fèi)用有民宿平臺支付,不用開發(fā)票,已經(jīng)扣稅,請問怎么做會計分錄?
答: 您好,收入款部分確認(rèn)收入,對應(yīng)需要支付款項確認(rèn)成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我是食堂的會計食堂和學(xué)校都是單獨(dú)核算的食堂欠學(xué)校的錢現(xiàn)在要把我記完帳的發(fā)票丁錢轉(zhuǎn)給學(xué)校會計這種情況我做反方向會計分錄沖帳可以嗎還有銀行存款哪里,當(dāng)時發(fā)票走帳都是走的銀行存款,銀行存款沖完帳咋辦?
答: 食堂是單獨(dú)的營業(yè)執(zhí)照嗎
老師,先預(yù)付了3個月房租(借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款),當(dāng)月就收到發(fā)票,要攤到月。收到發(fā)票、每月推銷時,會計分錄需怎么處理?
我公司是裝修公司,購買別人勞務(wù),現(xiàn)在錢用銀行存款付了,發(fā)票沒收到,應(yīng)該怎么做會計分錄
老師 ,你好,請問在計提當(dāng)月發(fā)生的電費(fèi)時,會計分錄是怎么做呢,在下月收到發(fā)票銀行存款支付電費(fèi),分錄又怎么做呢
公司購買包裝用品1360元,銀付,發(fā)票沒收到,會計分錄,借預(yù)付帳款,1360.貸,銀行存款1360.對嗎?還是,借應(yīng)付帳款?


昏睡的超短裙 追問
2022-03-15 19:57
小林老師 解答
2022-03-15 20:00
昏睡的超短裙 追問
2022-03-15 20:21
小林老師 解答
2022-03-15 21:03
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2022-03-15 21:15
小林老師 解答
2022-03-15 21:24