
月底,應(yīng)付賬款怎么核對記賬正確?預(yù)付、應(yīng)付,只設(shè)置了應(yīng)付
答: 你好;? ?你要看你們實際業(yè)務(wù)是什么 。如果不設(shè)置預(yù)付賬款。 那么你做賬的時候在付款出去做 :借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。 根據(jù)發(fā)票等 做 借庫存商品 或者 管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款? 處理即可? ?;? 月末要注意對賬??
記賬過程中與A公司的往來賬可不可以就用一個應(yīng)付賬款來控制,在借方表示預(yù)付,在貸方表示應(yīng)付。
答: 你好,可以這樣處理的 而不是應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款同時存在
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問付給國家商標(biāo)局的款應(yīng)該記入預(yù)付賬款,但是記到應(yīng)付賬款了,該怎么處理
答: 你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;應(yīng)付賬款

