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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-31 15:46

借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,有發(fā)票沖賬吧

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借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,有發(fā)票沖賬吧
2017-03-31 15:46:12
同學(xué)你好,如果是借款年底前收回
2021-12-08 03:40:22
你好,個(gè)人轉(zhuǎn)公司,是個(gè)人的什么轉(zhuǎn)公司呢??
2021-11-05 10:12:45
你好,學(xué)員,按照收入做賬的
2022-02-25 20:54:03
需要明確已經(jīng)花費(fèi)的部分是否符合公司的正常業(yè)務(wù)支出和財(cái)務(wù)規(guī)定。 假設(shè)錯(cuò)誤入賬的股本金額為 100,000 元,已經(jīng)花費(fèi)了 30,000 元。 第一步,對(duì)已經(jīng)花費(fèi)的部分進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:相關(guān)費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用等) 30,000 貸:錯(cuò)誤的股本賬戶 30,000 第二步,將剩余未花費(fèi)的股本金額從錯(cuò)誤賬戶轉(zhuǎn)入正確賬戶: 借:正確的股本賬戶 70,000 貸:錯(cuò)誤的股本賬戶 70,000
2024-07-18 09:37:49
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