建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問(wèn)
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問(wèn)
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒(méi)有資本化利息。20 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問(wèn)
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧? 答

增值稅專項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅票先認(rèn)證后抵扣,還是先抵扣后認(rèn)證,
答: 你好,是要認(rèn)證后抵扣
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么認(rèn)證抵扣
答: 我這邊是甘肅省的麻煩問(wèn)一下怎么登錄電子申報(bào)系統(tǒng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證抵扣但是記賬了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要借:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”,然后下月認(rèn)證了再做一筆分錄借:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”貸:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”,這樣做對(duì)嗎?
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的

