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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-01 09:34

那是不是應該用到以前年度損益調整這個科目調整以前年度的未分配利潤

冰清一潔 追問

2017-04-01 09:38

老師能說具體些嗎,謝謝

鄒老師 解答

2017-04-01 09:27

你好,沖銷當時暫估的 分錄

鄒老師 解答

2017-04-01 09:34

你好,損益科目這樣調整

鄒老師 解答

2017-04-01 09:39

借;應付職工薪酬等科目  貸;以前年度損益調整 
借;以前年度損益調整  貸;利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
你好,沖銷當時暫估的 分錄
2017-04-01 09:27:28
你好,企業(yè)發(fā)生的各項勞務成本,借記本科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬,結轉成本會計分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,計提工資時候的會計分錄借,費用或者成本類科目(制造費用),貸應付職工薪酬
2019-06-10 10:46:20
借 固定資產 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務收入 借 其他業(yè)務成本 維修費用 貸 銀行存款
2019-12-16 16:20:15
你好!借工程施工-合同成本-人工費 貸應付職工薪酬等
2017-07-12 11:28:03
勞務成本不能暫估入賬,發(fā)生多少入多少,沒有發(fā)生的可以計提出來,但不屬于估。 就像企業(yè)工資一樣,按權責發(fā)生制原則計提,當期費用成本計入當期,跨年度的也一樣處理。 勞務費暫估怎么做會計分錄? 答:分錄如下: 借:勞務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-暫估
2020-01-10 18:49:13
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