
老師好,我們單位跟另一個(gè)單位合伙,占單位60%股權(quán),然后對(duì)方把以前的應(yīng)付賬款100萬(wàn)承擔(dān)40%,我們承擔(dān)60%,該怎么做賬呢?
答: 同學(xué)你好,你們公司是無(wú)償承擔(dān)這60%嗎?還是以借款的形式給合伙企業(yè)
每一次付款做賬時(shí)都要在應(yīng)付賬款增加對(duì)方公司名稱(chēng)嗎?
答: 你好,只需要在第一次做應(yīng)付賬款分錄的時(shí)候錄入,之后就可以選擇的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)是從上月26號(hào)至次月25號(hào)按訂單交完貨才可以對(duì)賬付款,所以這里面就存在貨已收一部份但整張訂單未交完貨差額,請(qǐng)問(wèn)這差額的部份應(yīng)該如何做賬
答: 是不是就是本月26日至本月月末的數(shù)據(jù),這個(gè)收貨了,直接暫估原材料處理


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2022-03-17 21:01
胡芳芳老師 解答
2022-03-17 22:13
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2022-03-17 22:44
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2022-03-18 07:56
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2022-03-18 07:58