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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-18 09:23

同學(xué)你好,如果是借方差,可以計(jì)入管理費(fèi)用;貸方差沖減管理費(fèi)用;

森方 追問

2022-03-18 09:28

老師,為什么是計(jì)入管理費(fèi)用呢?

立紅老師 解答

2022-03-18 09:29

同學(xué)你好,實(shí)務(wù)工作中由于小數(shù)尾差造 成一般都是計(jì)入管理費(fèi)用;

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同學(xué)你好,如果是借方差,可以計(jì)入管理費(fèi)用;貸方差沖減管理費(fèi)用;
2022-03-18 09:23:36
看了一下,原因是減免的增值稅376.78元應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,月末再轉(zhuǎn)入本年利潤,這樣就平衡了。
2017-10-04 19:47:16
你好 可能是金額輸入錯(cuò)了??
2021-08-02 14:46:52
您好,具體是憑證,還是科目余額表,還是資產(chǎn)負(fù)債表?。?/div>
2018-09-02 16:51:10
你是資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎?
2022-04-13 16:37:54
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