老師,進項稅開的不規(guī)范,我們讓對方紅沖重新開了,但是發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,這個月入賬,沖上個月的分錄負數(shù),再做一筆正數(shù)分錄。等報3月份增值稅得時候,還需要把負數(shù)的進項票轉(zhuǎn)出嗎。因為沖了一筆又開了一筆相同金額的
憂傷的豌豆
于2022-03-18 11:23 發(fā)布 ??1144次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-18 11:23
同學你好
這個需要轉(zhuǎn)出的
相關(guān)問題討論

同學你好
這個需要轉(zhuǎn)出的
2022-03-18 11:23:52

您好
請問知道是什么發(fā)票內(nèi)容么
2019-06-21 07:57:50

你好,學員,抵扣的話,不用額外做分錄的
2022-05-14 20:00:19

您好,這個是這樣的 你好!你4月有沒有做分錄,正常是放在4月,借原材料等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅 貸銀行存款等
5月借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅
2022-05-14 19:56:10

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2021-05-31 14:40:29
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憂傷的豌豆 追問
2022-03-18 11:25
樸老師 解答
2022-03-18 11:35