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欣欣子
于2022-03-18 14:15 發(fā)布 ??1518次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-18 14:16
你好 ; 這個具體是 什么稅款 。 增值稅嗎 ?如果是 退的 你們多繳納的; 那么你做賬 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎
答: 你好多的退回還是減免的??
答: 同學你好這個不可以 是跨年的嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好 直接交的稅費,可以寫借:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸:銀行存款嗎
答: 可以寫借:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸:銀行存款
應(yīng)交10萬我交了20萬!去年交了10萬!今年又繳10萬!這個月做賬借:應(yīng)交稅金-已交稅金10萬。貸:銀行存款???
討論
一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個月交的時候做借:應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
老師你好,我是做內(nèi)賬的,我想問一下,我這邊是9月開始建賬的,我9月的時候沒有計提稅金,期初數(shù)也是零,我在9月交稅的時候會計分錄是這樣做的,借 應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做
增值稅之前每月未結(jié)轉(zhuǎn),繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整,轉(zhuǎn)入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調(diào)整
1、計提增值稅的分錄如何寫?2、1月的份稅額在2月份全繳了,就直接借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸:銀行存款就行了對嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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