
老師你好,我是做內(nèi)賬的,我想問一下,我這邊是9月開始建賬的,我9月的時候沒有計提稅金,期初數(shù)也是零,我在9月交稅的時候會計分錄是這樣做的,借 應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做
答: 同學你好,將稅金補提進去
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎
答: 你好多的退回還是減免的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
答: 你好 ; 這個具體是? 什么稅款 。 增值稅嗎 ?如果是? ? 退的 你們多繳納的; 那么你做賬 借銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅? ?

