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優(yōu)雅的柚子
于2021-10-26 09:30 發(fā)布 ??624次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-10-26 09:32
您好,是什么原因退稅的?
優(yōu)雅的柚子 追問
2021-10-26 09:37
謝謝老師,企業(yè)所得稅退回的
玲老師 解答
2021-10-26 09:39
如果是多交的沖減交的分錄。
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老師好,稅務(wù)局退回的稅是不是借銀行存款帶已交稅金呀
答: 您好,是什么原因退稅的?
老師,您好 直接交的稅費,可以寫借:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸:銀行存款嗎
答: 可以寫借:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎
答: 同學(xué)你好這個不可以 是跨年的嗎
應(yīng)交10萬我交了20萬!去年交了10萬!今年又繳10萬!這個月做賬借:應(yīng)交稅金-已交稅金10萬。貸:銀行存款???
討論
一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個月交的時候做借:應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
老師你好,我是做內(nèi)賬的,我想問一下,我這邊是9月開始建賬的,我9月的時候沒有計提稅金,期初數(shù)也是零,我在9月交稅的時候會計分錄是這樣做的,借 應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做
增值稅之前每月未結(jié)轉(zhuǎn),繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整,轉(zhuǎn)入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調(diào)整
1、計提增值稅的分錄如何寫?2、1月的份稅額在2月份全繳了,就直接借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸:銀行存款就行了對嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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優(yōu)雅的柚子 追問
2021-10-26 09:37
玲老師 解答
2021-10-26 09:39