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送心意

曉寧老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-03-18 15:00

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金

lili.HU 追問

2022-03-18 15:31

曉寧老師:
再問一下,我后來這樣做的沖減憑證(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金    負(fù)數(shù) ;貸:銀行存款--負(fù)數(shù));然后做了一筆(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金     正數(shù);    貸:銀行存款-正數(shù))
請問我這樣做是不是不對的,因?yàn)樽詈罂颇坑囝~表還是會(huì)顯示這個(gè)未交稅金的。

曉寧老師 解答

2022-03-18 15:33

您好,只用兩個(gè)錯(cuò)誤的科目對即可,不要影響銀行存款的科目

lili.HU 追問

2022-03-18 15:42

老師,那這兩筆我之前都做了,并且已過賬了,我現(xiàn)在要怎么調(diào)回來了呢?

曉寧老師 解答

2022-03-18 15:47

您好,反結(jié),修改憑證

lili.HU 追問

2022-03-18 15:58

是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金    負(fù)數(shù);  貸:銀行存款    負(fù)數(shù)
然后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金

曉寧老師 解答

2022-03-18 15:59

學(xué)員您好,是這樣的。

lili.HU 追問

2022-03-18 16:03

好的,感謝老師的耐心。

曉寧老師 解答

2022-03-18 16:37

不客氣,祝您工作順利

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您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計(jì)提 發(fā)生時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金
2022-03-18 15:00:22
應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅是次月繳納上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金 次月繳納上月 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸: 銀行存款
2016-03-29 14:30:51
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