
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進(jìn)項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)?? 進(jìn)項稅額就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項是嗎
答: 同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平


會計工作 追問
2022-03-18 15:12
玲老師 解答
2022-03-18 15:17