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送心意

蘇老師

職稱中級職稱

2017-04-01 15:40

就是借方有銀行存款,應收票據(jù),其他應收款,資產(chǎn)合計50萬,貸方是其他應付款科目,負債合計60萬,中間有個差額,就給寫到實收資本借方了,我現(xiàn)在怎么調(diào)這個實收資本呢?

王麗 追問

2017-04-01 15:48

是呢,其他應付里沒有老板的款,都是客戶的

蘇老師 解答

2017-04-01 15:37

你好!你的截屏太小,完全看不清。

蘇老師 解答

2017-04-01 15:45

你好!其他應付款里是不是掛有老板的款。如果沒有這個報表就有問題了,實收資本余額不可能是借方數(shù)。

蘇老師 解答

2017-04-01 15:57

你好!公司至始至終老板都沒實繳注冊資本嗎?

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相關問題討論
您好 借:應收賬款 10000 貸:應付賬款 10000
2019-11-22 11:25:22
同學你好 這樣做可以的
2021-12-08 12:55:59
你好!你的截屏太小,完全看不清。
2017-04-01 15:37:20
借:應收票據(jù)貸:應收賬款;借:銀行存款,貸:應收票據(jù);這兩個分錄可以直接寫成借:銀行存款,貸:應收賬款
2017-03-05 22:39:04
你這個分錄不對,這個是你們收到別人背書的吧。
2023-08-12 10:36:41
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