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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-26 09:46

我單位是一般納稅人的事業(yè)單位,簽訂的設備合同含稅總金額是100萬,上年支付了50萬,因為那時候還是是小規(guī)模,收到的是普通增值稅發(fā)票,入賬如下: 
借:事業(yè)支出   50                借:在建工程   50 
   貸:銀行存款  50                 貸:非流動資產(chǎn)基金-在建工程   50 
 
今年轉為一般納稅人了,支付尾款40萬,剩下10萬作為質保金(保質期一年),取得了40萬(含稅)增值稅專用發(fā)票,那我做賬的時候應該怎么做呢?是不是這樣: 
(1)借:事業(yè)支出  34.19(40/1.17)         (2)借:固定資產(chǎn)  42.74(34.19+8.55) 
                應繳增值稅-進項稅額  5.81                      貸:非流動資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 34.19 
              貸:銀行存款    40                                            其他應付款 8.55(10/1.17) 
(3)借:固定資產(chǎn)   50 
                非流動資產(chǎn)基金-在建工程   50 
          貸:在建工程   50 
                非流動資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 50 
 
質保期滿后支付十萬質保金,分錄: 

鄒老師 解答

2015-10-26 21:00

事業(yè)單位取得的增值稅發(fā)票不能抵扣
借:固定資產(chǎn) 50 
非流動資產(chǎn)基金 50 
貸:事業(yè)支出 50 
    銀行存款  50

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你好! 借固定資產(chǎn) 貸待處理財產(chǎn)損溢
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你好! 1..借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
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