老師,材料入庫了,與車間領(lǐng)料時,入賬的單價應(yīng)該都是 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
請問,未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)85%,所有者權(quán) 問
您好,這個按轉(zhuǎn)讓價減去實繳數(shù) 答
老師好!想問下,已抵扣的發(fā)票,現(xiàn)需折扣,需紅沖重開,賬 問
開負數(shù)發(fā)票紅沖就原分錄紅沖,取得新發(fā)票后重新做成本費用賬 答
老師,我們公司借給另外一個公司一筆錢,然后開了利 問
那個是計入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師,給員工的離職補償金怎么做分錄啊,謝謝 問
您好,計入 管理費用-補償費 答

購買電腦,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-B公司 , 這個月給對方付了現(xiàn)金了,對方公司給開了收據(jù),但是公司對公戶帳上沒有現(xiàn)金,能不能先做借款 借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-法人 ,付款直接可以貸現(xiàn)金
答: 同學(xué)您好, 是的,可以這樣的
老板用個人卡支付的水泥貨款,貨和發(fā)票都沒過來,基礎(chǔ)不好,做的是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 然后借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 由于的庫存是負數(shù),做了暫估 借:庫存商品—暫估 貸: 預(yù)付賬款 ,但是實際應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 多繞了一筆庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,這是五月份的賬務(wù)
答: 不用調(diào)賬了,就是這樣操作也行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我對好賬直接付供應(yīng)商貨款是不是借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金/銀行存款,借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是通過應(yīng)付賬款核算,而不是其他應(yīng)付款的

