老師,要是外購的稅金要坐成本里嗎 問
是普票就計入成本,專票可以抵扣的不計入成本 答
老師您好 給客戶送禮是計入招待費還是業(yè)務(wù)宣傳費 問
那個就是科目招待費 答
老師想請問一下現(xiàn)在還需要外匯備案嗎 問
是銀行收匯嗎?如果是的話,你看下銀行那邊給做吧 大部分現(xiàn)在銀行給做 那你就不需要做了 答
老師好,我司6月1日開始聘用了一個4級殘疾人員,6月 問
你好,每年要到殘聯(lián)做年審 另外,稅務(wù)這塊,可咨詢下當?shù)囟惥郑欠褚獑为殏浒?/span> 答
老師您好 開發(fā)票社保一臺金額較大 可以分四張金 問
可以那樣開的,沒問題的哈 答

原材料采購?fù)戤呉呀?jīng)驗收入庫!結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本怎樣寫分錄
答: 同學(xué),你好,是計劃成本下的采購嗎,可以參考如下分錄。 材料成本差異的賬務(wù)處理如下: 1、購入原材料時, 借:材料采購, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款。 2、原材料入庫時, 借:原材料, 貸:材料采購, 材料成本差異(可借可貸)。 3、領(lǐng)用原材料時, 借:生產(chǎn)成本(計劃成本), 制造費用, 管理費用, 銷售費用, 貸:原材料(計劃成本)。 4、期末結(jié)轉(zhuǎn)差異時, 調(diào)整節(jié)約差異, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:材料成本差異。 調(diào)整超支差異, 借:材料成本差異, 貸:生產(chǎn)成本等。
上一年度的原材料采購入庫金額入錯,原材料已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本,這一年度怎么更正?
答: 你好多做了還是少做了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計劃成本下,所有的的分錄借貸方金額是不是跟第一次材料采購金額借貸方是連著的?看不懂啊,著急死了,這個運用視頻上講解的一點都不連貫,都是分開說的,老師舉例一個完整的從材料采購到最后結(jié)轉(zhuǎn)的例子吧!
答: 材料采購、入庫、結(jié)轉(zhuǎn)有兩種方法,實際成本法和計劃成本法: 1、貨到并驗收入庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已支付: 借:原材料 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 貨款已付,材料尚未到達 借:在途物資 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 貨到驗收入庫 借:原材料 貸:在途物資 2、貨款已支付,同時材料已驗收入庫: 借:物資采購 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 入庫時: 借:原材料(計劃成本) 借(或貸):材料成本差異(超支差) 貸:物資采購(實際成本) 3、貨款已支付,材料尚未驗收入庫: 借:物資采購 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等


素顏 追問
2022-03-21 20:56
森林老師 解答
2022-03-21 20:57
素顏 追問
2022-03-21 20:59
森林老師 解答
2022-03-21 21:00