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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-22 13:12

借管理費用,職工教育經(jīng)費
貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬貸銀行存款。

星辰 追問

2022-03-22 13:14

好像帶的還有稅

星辰 追問

2022-03-22 13:15

是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 嗎?

玲老師 解答

2022-03-22 13:15

收到專用發(fā)票進項可以抵扣。

星辰 追問

2022-03-23 00:49

我們直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬了

星辰 追問

2022-03-23 00:50

能直接 借管理費用-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款 嗎?

玲老師 解答

2022-03-23 07:33

不行,需要通過應付職工薪酬科目過度一下

借管理費用,職工教育經(jīng)費
貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬貸銀行存款。

星辰 追問

2022-03-23 10:22

能問一下為什么要過渡嗎?

星辰 追問

2022-03-23 10:23

我們這邊憑證分 “收付轉(zhuǎn) ”

星辰 追問

2022-03-23 10:25

如果按您這邊分錄的話,我這邊把繼續(xù)教育發(fā)票還是附在付款憑證后面嗎

玲老師 解答

2022-03-23 10:31

你好  把繼續(xù)教育發(fā)票還是附在付款憑證后面,把繼續(xù)教育發(fā)票還是附在付款憑證后面
轉(zhuǎn)  這個憑證 

星辰 追問

2022-03-23 10:36

不好意思,再確認一下,是把繼續(xù)教育發(fā)票附在付款憑證后面作為附件嗎?

玲老師 解答

2022-03-23 10:42

你好 是的是的
繼續(xù)教育發(fā)票附在付款憑證后面作為附件 還要有銀行回單 

玲老師 解答

2022-03-23 10:42

銀行報銷的還有銀行回單 沒有支付的不附 

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你好,發(fā)生第一筆業(yè)務時就開始記賬了,實際業(yè)務是什么第一筆分錄就做什么,比如收到投資款,借:銀行存款 貸:實收資本
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你好,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般人就是增值稅處理有區(qū)別
2022-01-28 06:42:58
你好!你購進的時候,可以計入原材料—低值易耗品。 領用時:借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在用, 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在庫。 第一次領用時攤銷其價值的一半: 借:主營業(yè)務成本, 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷。 第二次領用時攤銷其價值的一半: 借:主營業(yè)務成本,貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷。
2021-09-10 14:49:56
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