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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-22 14:46

那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額不是一直都在,科目怎么平呢?

小光頭 追問

2022-03-22 14:50

分錄怎么做?

小光頭 追問

2022-03-22 14:55

你這個分錄木意義啊,月末已經(jīng)做,借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。你這個繞來繞去,不又繞回去了

小光頭 追問

2022-03-22 14:55

等于我上個分錄的相反分錄,那不是木意義

小光頭 追問

2022-03-22 14:59

按你的意思,實際中,月末,借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅1000,然后再把這個分錄做相反的分錄?那實際繳款做什么分錄?

小光頭 追問

2022-03-22 15:09

那未交增值稅還不是一樣有余額不平,你說的反而是累贅

小光頭 追問

2022-03-22 15:16

先做正確的再做相反的,不是累贅,總有個科目余額一直是掛著的,按你說的轉(zhuǎn)出未交增值稅平了,應(yīng)交稅費未交增值稅還不是不平

小光頭 追問

2022-03-22 15:27

好的,那我寫的那個不結(jié)平還可以?轉(zhuǎn)出未交增值稅

小光頭 追問

2022-03-22 18:33

那如果進項大于銷項,比如當月進項500,銷項300。整體的分錄怎么做?

冉老師 解答

2022-03-22 14:42

你好,學(xué)員,這個沒問題的

冉老師 解答

2022-03-22 14:48

這個可能,要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅

冉老師 解答

2022-03-22 14:52

借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

冉老師 解答

2022-03-22 14:57

這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)就是一個中轉(zhuǎn)科目,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,

冉老師 解答

2022-03-22 15:01

借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-03-22 15:14

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
學(xué)員,這個實務(wù)中都是這樣的

冉老師 解答

2022-03-22 15:23

打個比方,銷項100萬,進項60萬

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)100
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)60


借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅(40


繳納
借應(yīng)交稅費-未交增值稅(40
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-03-22 15:23

這個賬目就是平的,沒問題 

冉老師 解答

2022-03-22 15:38

是的,邏輯就是按照老師寫的

冉老師 解答

2022-03-22 19:15

打個比方,銷項300萬,進項500萬

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)300
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)500

借應(yīng)交稅費未交增值稅200
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200

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相關(guān)問題討論
那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額不是一直都在,科目怎么平呢?
2022-03-22 14:46:07
那下次遇到這種情況該怎么補救呢?
2019-03-28 11:39:08
我銷項稅想交3%,我應(yīng)開多少進項稅抵扣銷項稅,
2017-02-21 12:12:21
原則是就是按你們實際報銷,但是你要是1000只做400這個不知道稅局會不會懷疑你們找替票
2019-05-28 12:15:28
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目
2019-08-20 11:43:31
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